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内部控制与风险管理
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内部控制与风险管理
IT治理协会认为IT治理应关注的领域有()
A、与战略统一
B、传递价值
C、资源管理
D、风险管理
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2002年美国国会通过的《萨班斯—奥克斯
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下列选项中,规定任何个人不得单独进行决策
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依据《企业风险管理整合框架》的内容,下面
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下列不属于信息系统应用控制完整性要求的是
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下列各项中,属于日常监督和专项监督的不同
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依据《企业内部控制应用指引第3号—人力资
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对内部控制评价承担最终责任的内部控制评价
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根据基本规范,对企业办理具体业务与事项从
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不属于企业风险管理整合框架八要素的是()
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内部控制评价的内容包括()。
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规范的管理机制应当使()分离。
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在下列原则中,强调内部控制应当贯穿决策、
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公司需要注销的银行账户,必须停止账户往来
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《企业风险管理——整合框架》中将内部控制
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下列选项中,不属于企业确定风险应对策略需
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在内部控制被提出之前,早已存在于人类社会
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评价工作底稿保存期为5年。
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下列选项中,属于实现其他目标的物质前提的
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内部控制的检查监督责任人包括()
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企业内部控制标准委员会成立于()。