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审计学
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审计学
注册会计师在了解货币资金内部控制制度时应该注意的问题有()。
A、款项的收支是否按照规定的程序和权限办理
B、出纳与会计的职责是否严格分离
C、现金是否定期盘点核对
D、是否存在出租、出借银行账号的情况
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