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内部控制与风险管理
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内部控制与风险管理
不属于《企业风险管理整合框架》在《内部控制整合框架》的基础上增加的要素是()
A、目标设定
B、事项识别
C、风险组合
D、风险应对
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最新试题
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内部控制模式的变化主要体现在()。
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下列选项中,属于风险评估的有()。
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通过描述组织中人的个体品质来评价一个组织
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下列各项中,属于日常监督程序中重要环节的
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企业内部各管理层级之间通过内部报告形式传
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企业应当根据发展战略,制定()。
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下列不属于信息系统应用控制完整性要求的是
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()是指主体对所确认的风险采取必要的措施
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反舞弊工作的重点包括()
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依据《企业风险管理整合框架》的内容,下面
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下列选项中,属于企业内部控制应用指引具体
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从业务控制看,内部控制一般不包括的措施是
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“薪资表”经主管核准交由会计登账后,员工
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对股东(大)会负责,监督企业董事、经理和
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下列选项中,属于可行性研究工作步骤的是(
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企业中内部控制最为疏忽和薄弱的环节一般是
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作为全面预算的核心环节,关于预算目标能否
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()是企业高层次的目标,它与企业的使命、
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企业的风险管理机制主要进行()。
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企业经营、管理所需的内部信息、外部信息在