多做题,通过考试没问题!

审计学

题库首页>大学试题(财经商贸)>审计学

针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,注册会计师应提出改进建议的有()。

  • A、现金收入必须及时存入银行,不得直接用于公司的支出
  • B、在办理费用报销的付款手续后,出纳人员应及时登记现金、银行存款日记账和相关费用明细账
  • C、指定负责成本核算的会计人员每月核对一次银行存款账户
  • D、期末应当核对银行存款日记账余额和银行对账单余额,对余额核对相符的银行存款账户,无须编制银行存款余额调节表
查看答案

微信扫一扫手机做题