多做题,通过考试没问题!
审计学
题库首页
>
大学试题(财经商贸)
>
审计学
()共同构成了外部审汁。
A、国家审计
B、内部审计
C、民间审汁
D、经济监督
查看答案
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
海河公司20X1年年底挂账亏损为12万元
·
简述采购和付款业务的内部控制包括哪些内容
·
下列关于函证的实施与评价的相关表述,正确
·
简述外国民间审计的起源、形成与发展(意、
·
定期盘点存货,合理确定存货的数量和状况是
·
国际审计准则只适用于各国的政府审计,不适
·
国家审计机关在审计过程中,不享有的权限是
·
关于明显微小的说法中,不正确的是()。
·
如何理解审计的基本特征?
·
存货与仓储循环的内部控制包括()。
热门试题
·
注册会计师涉及法律诉讼呈上升趋势的原因有
·
甲公司是ABC会计师事务所的常年审计客户
·
银行对帐单按照证据的来源属于()
·
下列选项中,不属于赊销所涉及的环节的是(
·
在世界范围内,()是普遍采用的国家审计组
·
如果注册会计师通过实施实质性程序发现被审
·
在对存货的内部控制进行设计时,应注意使存
·
通过对库存现金日记账记录的简易抽查,足以
·
投资循环的审计目标是如何表述的?
·
注册会计师应当及时编制审计工作底稿,其主