多做题,通过考试没问题!
中级审计师
题库首页
>
审计师考试
>
中级审计师
下列各项中,符合货币资金业务内部控制职责分工要求的是()。
A、出纳员编制银行存款余额调节表
B、出纳员根据审核后的凭证登记现金日记账
C、出纳员签发支票
D、出纳员登记应收账款明细账
查看答案
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
采购与付款循环内部控制主要职责分工有()
·
与财政财务审计不同,效益审计的准备阶段需
·
下列有关审计独立性的说法中,体现审计业务
·
审计工作质量控制的主体是指()。
·
审计机关组成审计组后,一般来说,应向被审
·
审计准则规定审计人员在审计报告中能够表达
·
审计人员对W公司实施财务审计,开展的存货
·
为查明应付账款真实性,应重点进行函证的项
·
审计人员审查标准成本系统时涉及的主要内容
·
审计机关应当对确定的审计项目配置必要的(
热门试题
·
外部调查取得的审计证据作为一种有力的审计
·
审计人员按照被审计单位内部控制程序,选择
·
风险导向内部审计理论要素包含哪些内容,其
·
审计机关依据年度审计任务,安排依次实施的
·
下列有关审计独立性的说法中,体现审计业务
·
审计人员根据主营业务收入明细帐中的记录抽
·
将固定资产采购与验收的职责相互分离,所要
·
以下处理会导致虚增营业收入的有()。
·
审查银行存款余额时,银行存款余额调节表可
·
下列审计证据属于书面证据的有()。