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审计学
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盘点库存现金通常采用()的方式进行。
A、预告
B、强制
C、突击
D、从快
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审计人员采用系统选样法从JY公司8000
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按照会计账务处理程序相反的方向进行检查的
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在确定控制测试的范围时,注册会计师的说法
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对于重要的业务流程,如果是自动化控制,注
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下列关于确定审计证据相关性的说法错误的是
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A注册会计师负责审计甲公司2014年度财
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根据独立审计准则,独立审计的总目标是对会
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在实施统计抽样时,注册会计师使用系统选样
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注册会计师李豪审计华兴公司2005年度财
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某股份有限公司的董事会由11人组成,其中
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在对银行存款执行的下列程序中属于控制测试
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在作出选择函证程序作为实质性程序的决策时
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下面以企业发行债券为例,阐述筹资循环或筹
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若被审计单位财务报表中未对主要原材料的货
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对于财务报表审计业务,注册会计师只能根据
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王某是中天恒信会计师事务所的注册会计师,
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审计准则是通过审计人员执行审计程序体现出
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从审计模式考察,独立审计的发展经历了()
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证据的适当性是对证据质量的衡量,而重要性
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融资租赁是由出租人(租赁公司)按照承租人