多做题,通过考试没问题!
国际注册内部审计师考试(CIA)
题库首页
>
其他财经考试
>
国际注册内部审计师考试(CIA)
以下哪种行为不会影响内部审计师的独立性:()
A、刚由采购部门调入两周的内部审计师对供应商选择系统进行审计
B、内部审计部门执行业务的预算费用受到管理层的限制,要求审计的费用不能超过预算
C、因为内部审计师在环境审计方面有很强的专业能力,所以为公司的环境控制提出了建议
D、某内部审计师利用自己的专业知识协助公司安装电算化系统
查看答案
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
每个组织都会经历内部控制失效的情况,在控
·
下列内部审计师的行为中,违反了《职业道德
·
对内部审计部门的内部质量评估应该为首席审
·
为了掩饰盗窃资产,最可能使用的虚假分录是
·
以下哪项行为违反了《职业道德规范》:()
·
在一次对财务部门的审计过程中,内部审计部
·
根据《标准》规定,内部审计师有责任协助发
·
以下哪一项关于舞弊调查的工作底稿记录的
·
某内部审计师对市场部门的业务流程完善方案
·
内部审计部门应通过对程序进行评估来为公
热门试题
·
在审计数据中心的实物安全和环境控制时,
·
某公司最近发现就业申请中存在虚假信息。
·
某内部审计师对赊销环节的批准和监督情况进
·
某制造业公司的潜在问题是,采购代理人可能
·
以下哪项不是结束会议的目标:()
·
以下哪一项关于舞弊调查的工作底稿记录的
·
如果要开展持续评估,以促进内部审计部门
·
下列哪种类型人员对应收账款过账程序适当的
·
通过下列渠道获得的审计证据中,说服力最强
·
内部审计师在运用抽样技术时,想要估计具有