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内部控制与风险管理
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内部控制与风险管理
一个企业的组织架构存在缺失或缺陷,其他一切生产、经营、管理活动都会受到影响。
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在下列选项中,组织架构所进行的制度安排所
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下列选项中,属于具体控制措施的有()。
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公司需要注销的银行账户,必须停止账户往来
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下列选项中,规定任何个人不得单独进行决策
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《企业风险管理——整合框架》中将内部控制
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企业中内部控制最为疏忽和薄弱的环节一般是
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风险评估的步骤不包括()
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下列各项中,不属于内部监督程序的是()。
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在波士顿矩阵中,高销售增长率和低市场份额
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内部控制的建立与实施的目的在于()。
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不属于COBIT评价标准的是()
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下列表述中,可以作为一个可行的战略目标的
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下列各项中,会妨碍信息与沟通控制活动进行
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下列选项中,属于企业内部控制业务应用指引
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信息系统管理员通过向用户授予访问特定对象
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信息沟通按照沟通的对象可以划分为()。
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在目标设定上,《企业风险管理框架》针对于
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在审议战略委员会提交的发展战略方案时,应
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企业应该对信息系统进行控制的方面包括()
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下列各项中,企业判断和认定内部控制缺陷是