多做题,通过考试没问题!
国际注册内部审计师考试(CIA)
题库首页
>
其他财经考试
>
国际注册内部审计师考试(CIA)
因为内部审计师的主观判断的影响,各种审计活动的客观性也是不同的,下面哪种审计的客观性最强:()
A、财务控制审计
B、绩效审计
C、政策的合规性审计
D、经营性审计
查看答案
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
审计主管在得出“审计证据足以支持记账分录
·
下列行为中,有助于公司治理的改进的是:(
·
企业选择风险管理战略考虑的因素不包括:(
·
在外部质量保证审查过程中,通过与一些审计
·
以下哪项代表了最佳风险评估技术?()
·
审计委员会具有许多服务功能,其中有些有益
·
在某种风险的存在时,内部审计师需要根据实
·
下列选项中,关于COSO企业全面风险管理
·
下列控制类型中,不属于输出控制的是:()
·
组织结构与生产技术间的关系揭示,在使用大
热门试题
·
某零售商以销售衣服为主要产业,为了提髙顾
·
由标准差和平均值边界组成的钟形曲线下的面
·
下列选项中,关于风险的说法不正确的是:(
·
以下哪种程序体现了公司保险部门的有效管理
·
根据《标准》,以下哪一项内容属于在开展
·
当进行审计分析程序时发现日常现金管理存在
·
内部审计专业界使用的标准,不包括以下哪项
·
企业流程再造是对主要的经济活动进行彻底的
·
一个无经验的内部审计师注意到审计业务客户
·
下列选项中,关于《职业道德规范》中的行为