多做题,通过考试没问题!
审计学
题库首页
>
大学试题(财经商贸)
>
审计学
下列选项中,不属于销售与收款循环的内部控制内容的是()。
A、岗位分工与授权批准
B、销售和发货控制
C、付款控制
D、监督检查
查看答案
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
审阅业务
·
()产生的现金流量最能反映企业获取现金的
·
上级审计机构对被审计单位因不同意原审计结
·
与领用相关的内部控制的总体目标是所有存货
·
注册会计师张雷负责审计Y公司应收账款项目
·
从审计模式考察,独立审计的发展经历了()
·
按照验资报告的用途,可将验资业务分为()
·
付款循环的内部控制主要应注意?
·
审计人员在审查某企业的“制造费用”时,
·
简式审计报告
热门试题
·
下列支出允许在计算所得税前扣除的有()
·
下列固定资产中,需要计提折旧的是()。
·
为了做到银行存款在财务报表上的正确截止,
·
我国的独立审计准则,是对注册会计师执行(
·
审计人员在2003年6月审查某公司无形资
·
了解被审计单位及其环境一般在下列哪段时间
·
开展审计工作都应该正确地编制()。
·
审计人员检查重大违法行为,可以评估被审计
·
注册会计师实施固定资产实质性程序,下列表
·
专业胜任能力要求是指注册会计师应当()。