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审计学
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审计学
助理人员认为,销售与收款内部控制监督检查的主要内容不包括()。
A、检查是否存在销售与收款业务不相容职务混岗的现象
B、检查授权批准手续是否健全,是否存在越权审批行为
C、检查单位销售收入是否及时入账,应收账款的催收是否有效,坏账核销和应收票据的管理是否符合规定,信用政策、销售政策的执行是否符合规定
D、单位应当定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项,如果有不符的应当查明原因
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