多做题,通过考试没问题!
审计学
题库首页
>
大学试题(财经商贸)
>
审计学
一般在进行采购与付款审计时不进行下列程序()
A、控制测试
B、截止测试
C、抽样测试
D、收款测试
查看答案
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
以下关于注册会计师过失的说法不正确的是(
·
对审计工作底稿的复核可分为两个层次:第一
·
政府审计机关的设置可分为哪几种模式?
·
被审计单位的会计责任包括()。
·
通过对银行存款日记账记录的抽查,可以初步
·
审计取证的技术方法是指直接获取审计证据的
·
下列有关审计监督体系的理解表达,正确的是
·
鉴证业务的三方关系分别是注册会计师、责任
·
简述我国审计监督体系的内容和国家审计与民
·
审计工作底稿是CPA在审计过程中编制的全
热门试题
·
评价被审计单位有一个良好的银行存款内部控
·
企业投资循环的内部控制主要包括?
·
注册会计师承担法律责任的依据是注册会计师
·
审计人员在制定总体审计策略时应考虑哪些事
·
注册会计师应当对()负责。
·
下列选项中,注册会计师应以核实其是否发生
·
审计的()是保证有效行使审计权力的必要条
·
审计是社会政治经济生活发展到一定阶段的产
·
注册会计师在验资的接受委托阶段所做的工作
·
审计人员针对融资租入固定资产而实施审计程