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内部控制与内部审计
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内部控制与内部审计
以下关于货币资金内部控制的描述中错误的是()。
A、出纳员不得兼任稽核、会计档案保管
B、严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务
C、专人定期核对银行账户,每月至少核对一次
D、重要货币资金支付,由总经理决策和审批
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