多做题,通过考试没问题!
审计学
题库首页
>
大学试题(财经商贸)
>
审计学
下列选项中,不属于生产与存货循环内部控制的是()。
A、生产过程中的存货的内部控制
B、工薪的内部控制
C、对产品成本进行记录与控制的成本会计控制
D、固定资产的内部控制
查看答案
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
绘制流程图一般有两种方法:一种是();另
·
在记录审计过程时,注册会计师应当特别注意
·
审计方法的发展是沿着()的轨迹演进的。
·
审计职能是什么?
·
注册会计师依法执行审计业务出具的报告,具
·
什么是总体审计策略?
·
公允性
·
按审计主体分类,可以把审计分为()。
·
下列各项内部控制制度中,能够防止或发现采
·
对应付账款进行函证时一般要采用的方式是(
热门试题
·
注册会计师为发现被审计单位的财务报表和其
·
职业行为
·
下列不属于资产负债表分析内容的是()。
·
采购过程中获得的现金折扣以及发生的采购退
·
重大错报风险
·
按照审计所依据的基础和使用的技术分类,审
·
为了确定短期借款的实有数,审计人员应在期
·
A注册会计师负责审计甲公司2014年财务
·
间接证据,又称旁证,是指对审计事项只起(
·
采用监盘法一般能取得较为可靠的()证据