多做题,通过考试没问题!
审计学
题库首页
>
大学试题(财经商贸)
>
审计学
下列属于销售交易的内部控制有()。
A、适当的职责分离
B、正确的授权审批
C、充分的凭证和记录
D、凭证的预先编号
E、按月寄出对账单
查看答案
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
成本费用管理控制
·
下列审计项目中,一般情况下不属于政府审计
·
审计责任是指注册会计师应对其依照审计准则
·
销售交易的内部控制和控制测试?
·
审计工作底稿的作用是什么?
·
下列审计证据中,属于加工证据的是()。
·
对于存货,抽样方法一般采用()法,抽样规
·
采购与付款特环的主要业务活动
·
对于非正常的存货增长,注册会计师应该向管
·
注册会计师为证实已发生的销售业务是否均已
热门试题
·
不属于审计发展道路上出现的审计模式是()
·
审计人员如何独立进行审计工作底稿和财务报
·
据考证,早在()下的古罗马、古埃及和古希
·
审计依据和审计准则的关系?
·
政府为了扩大内需而增大开支从而导致私人部
·
注册会计师采用比率估计方法对应付帐款进行
·
什么是审计抽样?
·
将某—审计对象总体划分为若干具有相似特征
·
审计的目标是指审查和评价()所要达到的目
·
注册会计师在审计甲公司2012年度财务报