多做题,通过考试没问题!
00160审计学
题库首页
>
高等教育经济类自考
>
00160审计学
注册会计师用以了解内部控制和风险评估的常用程序中,最具有互动功能的是()。
A、询问
B、观察
C、检查
D、穿行测试
查看答案
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
审计意见段之后增加的强调事项段,仅用于提
·
列有关信息技术的说法中,错误的是()。
·
会计师事务所或鉴证小组成员与鉴证客户或其
·
简述外国民间审计的起源、形成与发展(意、
·
注册会计师要取得注册会计师资格证书,除具
·
我国的注册会计师执业准则由中国注册会计师
·
下列选项中,货币资金的内部控制不包括()
·
企业通过借款筹集资金需经管理层的审批,其
·
审计人员审查关联交易时,重点应放在关联交
·
中国内部审计准则体系由()组成。
热门试题
·
符合性测试
·
对被审计单位财务报表出具无保留意见审计报
·
ABC会计师事务所承接甲银行2013年度
·
民间审计组织是指根据国家法律或条例规定,
·
下列有关适当鉴证对象信息应当具备的条件的
·
在我国,注册会计师以个人名义承办审计业务
·
A注册会计师在审计甲公司2015年度财务
·
西方国家的审计准则,大都是以()为蓝本加
·
早期审计工作的主要目标是(),这时,一般
·
什么是期初余额?期初余额的特征?