多做题,通过考试没问题!

06069审计学原理

题库首页>高等教育经济类自考>06069审计学原理

注册会计师在了解被审计单位重要的内部控制时,不应实施的程序是()。

  • A、为了进行风险评估程序
  • B、收集充分适当的审计证据
  • C、为了识别和评估财务报表重大错报风险
  • D、控制检查风险
查看答案

微信扫一扫手机做题