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审计学
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审计学
审计抽样不适用于()
A、控制测试
B、实质性分析程序
C、细节测试
D、风险评估程序
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下列选项中,注册会计师对期末账户余额运用
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审计工作底稿
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销售产品一批,价目表标明售价(不含税)4
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注册会计师通过审计发现的下列情况中,被审
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在实施存货监盘程序时,注册会计师应当()
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对销售收入进行审计实质性程序时很少采用分
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“权利与义务”认定只与()的组成要素有关
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在对大型畜牧业企业的牲畜存栏数进行监盘时
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专业胜任能力的两个阶段?
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审计业务约定书的必备条款包括哪些内容?
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独立审计准则体系中哪项内容不具有强制性(
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审计的定义是什么?应从哪些方面理解?
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被审计单位的凭证、账簿、报表及其他核算资
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在了解控制环境时,注册会计师通常考虑的因
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注册会计师对所审计期间的各类交易和事项运
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采购与付款的内部控制一般涉及下列各环节(
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审计人员索取采购业务的各种文件资料,依照
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商品经济的发展,促使民间审计由初期的详细
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审计方法的发展是沿着()的轨迹演进的。
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生产与存货循环的不相容岗位主要包括?