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内部控制与风险管理
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内部控制与风险管理
完善法人治理结构,需要研究解决的问题是()
A、企业组织管理结构问题
B、企业内部牵制问题
C、内部人”控制问题
D、岗位责任制问题
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下列各项中,不属于客观的内部信息的有()
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下列选项中,属于企业内部控制手段应用指引
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财产清查的范围包括()。
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控制作业项目的评估重点有()。
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下列各项中,属于战略目标中业绩目标的有(
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企业全面系统地分析、梳理业务流程中所涉及
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所有的风险损害对象都是个人的风险是()。
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下列属于专项监督评价方法主要措施和程序的
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内部控制的现实意义不包括()
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在下列内部控制目标中,属于企业获利的基础
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小型企业因业务量较少,应适当合并减少部分
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下列选项中,属于财务战略内容的有()。
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选择风险应对策略时应考虑()
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下列各项中,不属于销售与收款业务风险的是
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由专门的机构或人员,通过对单位会计控制系
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内部监督所需的相关的间接信息包括()
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公司现金收入可以第二天存入银行。
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下列各项中,不属于非正式信息特点的是()
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企业根据生产经营的需要制定全面的内部控制
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下列选项中,属于内部控制目标体系的基础目