多做题,通过考试没问题!

00160审计学

题库首页>高等教育经济类自考>00160审计学

下列属于固定资产内部控制制度薄弱环节的是()。

  • A、未经主管人员批准授权开出支票支付购置固定资产的款项
  • B、生产用固定资产的购置计划要由生产车间提出
  • C、按计划购置新的固定资产替代报废的固定资产
  • D、固定资产处置利得贷记营业外收入
查看答案

微信扫一扫手机做题