多做题,通过考试没问题!
审计学
题库首页
>
大学试题(财经商贸)
>
审计学
审计机关和审计人员执行审计业务,应当依据年度审计项目计划,()。
A、编制审计实施方案
B、获取审计证据
C、编制审计工作底稿
D、作出审计结论
查看答案
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
内部控制制度应该包括以下哪几个方面?()
·
审计人员运用适当的审计程序,采取所有的审
·
控制活动
·
若评估控制风险为最高水平,可能的原因包括
·
逆查法,又称(),是按照着()相反的处理
·
1853年在英格兰的爱丁堡创立了世界上第
·
随机数表
·
我国政府审计采用的是()。
·
甲股份有限公司2010年,持有的交易性金
·
内部控制系统实施是否有效,关键取决于实施
热门试题
·
通过实施()发现认定层次的重大错报。
·
注册会计师在验证被审计单位应付帐款的截止
·
应收帐款函证方式有积极式和()两种形式。
·
注册会计师审计不仅包括由会计师事务所和注
·
简述采购和付款业务的内部控制包括哪些内容
·
威胁独立性的情形包括哪些内容?
·
根据内部控制制度的要求,会计人员(非出纳
·
注册会计师发表否定意见的基本条件是被审计
·
会计师事务所应当要求项目负责人负责组织对
·
注册会计师对重大错报风险的估计水平与计划