多做题,通过考试没问题!
中级审计师
题库首页
>
审计师考试
>
中级审计师
审计人员测试现金内部控制的内容及方法有()。
A、现金收付是否按规定程序及权限办理
B、有无与本单位经营无关的收支业务
C、出纳与会计职责是否严格分离
D、现金是否定期盘点核对
E、审查现金截止期
查看答案
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
审计人员审查银行存款余额调节表时,应审查
·
国家审计的作用有()。
·
根据《审计署关于内部审计工作的规定》,领
·
下列各项中,不属于控制活动的是()。
·
根据不相容职务相分离的原则,下列职责不应
·
内部审计的作用有()。
·
以下情况需要进行数据清理的是()。
·
被审计单位对审计机关作出的有关财政收支的
·
授权审计必须符合的要求有()。
·
审计组的审计报告送达被审计对象征求意见后
热门试题
·
按审查范围划分的审计种类有()
·
审计管理的目的是()。
·
下列各项中,属于审计风险控制方法的有()
·
什么审计职业服务质量为社会公众广泛关注?
·
注册会计师出具标准审计报告应当同时满足的
·
对财务报告内部控制测评时,下列属于审计人
·
按审计的内容划分,可将审计分为()。
·
薪酬业务循环审计目标包括证实()。
·
下列选项中,内部审计属于内部控制中的()
·
下列有关审计独立性的说法中,体现审计业务