多做题,通过考试没问题!
中级审计师
题库首页
>
审计师考试
>
中级审计师
审计人员初步判断被审计单位采购部人员在采购与付款方而存在舞弊,以下审计程序对于收集审计证据最为有效的是()。
A、检查异常供应商的验收单和其他凭证
B、抽查上季度已付款业务的审批手续
C、抽查上季度购货发票、授权文件、验收单据
D、抽查验收单据,追查付款审批文件
查看答案
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
如果注册会计师无法获取充分、适当的审计证
·
根据《中华人民共和国审计法》和《中华人民
·
应用属性抽样法的主要步骤包括()。
·
对付款业务审计过程发现一系列错误,例如重
·
国家审计机关向被审计单位做出审计决定的依
·
对固定资产诚值准备进行实质性审查的内容包
·
与内部审计报告相比,国家审计报告的特殊程
·
为了保证资产安定、记录正确,调节银行存款
·
审查短期借款偿还的真实性、及时性、合规性
·
与文字描述法相比,应用调查表法描述内部控
热门试题
·
在属性抽样中,如果其他条件不变,审计人员
·
现金盘点后,应与审计人员共同在“库存现金
·
下列有关顺查法的说法中,错误的是()。
·
为了加强应收账款管理,被审计单位财会部门
·
下列有关审计准则的作用的叙述中,说法正确
·
审计机关进行质量检查可采取的方法包括()
·
根据审计准则的涵义,审计准则是()。
·
检查编制利润表遵循会计原则的情况时主要侧
·
下列各项中,属于内部控制要素的有()。
·
现金流量表编制的内部控制环节有别于资产负