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内部控制与风险管理
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内部控制与风险管理
下列不属于公司内部信息的是()
A、公司的战略性经营目标
B、人力资源政策
C、法律法规信息
D、财务政策及程序
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导致公司铤而走险制造财务舞弊的主要原因是
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下列各项中,不属于经营目标的是()
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下列选项中,可以防止逆向选择和道德风险发
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规范的管理机制应当使()分离。
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财务战略关注的是属于公司战略实施所依赖的
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期末财务部对应收账款应进行账龄分析,合理
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根据基本规定,规范企业内部控制自我评价工
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沟通是双向的,信息传递者在传递信息后任务
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公司由审计部门开展反舞弊调查与审计。
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企业的风险管理机制主要进行()。
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在下列内部控制目标中,属于企业获利的基础
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为企业提供精神支柱,提升企业的核心竞争力
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下列各项中,不属于日常监督的是()。
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内部控制二要素阶段是内部控制整合框架阶段
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下列选项中,属于内部环境的有()。
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下列各项中,不属于销售与收款业务风险的是
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下列各项中,属于造成企业内部控制未能有效
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专门委员会的董事,按分工侧重研究某一方面
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相对《内部控制整合框架》,《企业风险管理
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对关键岗位的员工,可以实行强制休假制度,