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人生七笔账
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下列不属于内部监督检查评价的重点内容的是
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根据本单位实际情况,按照权责对等的原则,
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下列有关明确与资产管理相关的检查责任表述
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对在对外投资中出现()的部门及人员,应当
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研讨会方式的内部控制制度自我评价程序是(
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下列不属于建设项目资金控制措施的是()
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业务外包中组织实施业务外包阶段风险的控制
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下列不属于原始凭证填制的主要风险点的是(
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单位应当在规定时效内与对方协商谈判,合同
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内部授权审批控制指要求单位根据国家有关规
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绩效考核按考核时间的分类是()。
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出于单位工作稳定性考虑,内部控制关键岗位
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单位出纳人员可以从事银行对账单获取工作但
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独立董事由股东大会选举产生,不是由大股东
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内部控制的原理和方法可以适用于行政事业单
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建立资产(),采取资产记录、实物保管、定
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会计系统内部控制应达到的基本目标有()
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行政事业单位内部控制有效防范舞弊和预防腐
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单位应由资产清查小组对本*单位拥有的实物
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内部监督的程序包括制定监督检查工作方案、