多做题,通过考试没问题!

审计学

题库首页>大学试题(财经商贸)>审计学

下列对于内部控制作用的论述不正确的是()。

  • A、保护财产物资的安全完整和有效使用
  • B、提高会计信息和其他信息资料的可靠性和正确性
  • C、促进经营效率的提高和经营目标的实现
  • D、杜绝串通舞弊
查看答案

微信扫一扫手机做题