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经营分析与信息技术
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经营分析与信息技术
内部审计准则要求在多数情况,内审部门应对审计政策程序做出书面规定。以保证审计工作的一贯性和质量。对这一点的异议与下面哪一点直接相关?()
A、部门化
B、分工
C、管理跨度
D、权威
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