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内部控制与内部审计

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“要求组织全面系统地分析、梳理业务流程中所涉及的不相容职务,实施相应的分离措施,形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制”的控制方法是()。

  • A、授权审批控制
  • B、财产保护控制
  • C、职责分离控制
  • D、全面预算控制
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