多做题,通过考试没问题!
审计学
题库首页
>
大学试题(财经商贸)
>
审计学
下列选项中,货币资金的内部控制不包括()。
A、岗位分工及授权批准
B、资产及相关实物的管理
C、基金
D、监督检查
查看答案
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
审计人员在审查某公司“库存现
·
国际审计准则包括()。
·
按照职业道德准则的要求,注册会计师应向所
·
对内部控制进行总评的要点主要有()。
·
在建立和评价内部控制制度时,应考虑哪些主
·
审计人员在审查某股份有限公司2003年1
·
鉴证业务涉及的三方关系人包括注册会计师、
·
某股份有限公司的董事会由11人组成,其中
·
简述应收账款审计的实质性程序。
·
如果审计项目组成员的其他近亲属是审计客户
热门试题
·
什么是审计风险?具体内容有哪些?
·
独立性原则要求下列哪些与审计客户保持独立
·
审计人员审查某企业材料采购业务时,发现本
·
如果会计报表不符合国家颁布的企业会计准则
·
下列有关存货审计的表述中正确的是()。
·
下列审计程序中,与查找未入账应付账款无关
·
注册会计师在确定函证对象后,如果管理层不
·
西方国家内部审计的兴起主要是国家通过立法
·
环境证据是指对审计事项产生影响的各种环境
·
审计报告是对被审计单位经营活动及内部控制