多做题,通过考试没问题!
审计学
题库首页
>
大学试题(财经商贸)
>
审计学
为了防止计算机误操作,每台用于财务核算的计算机都设置了密码,这种内部牵制措施叫做()。
A、机械牵制
B、实物牵制
C、体制牵制
D、账簿牵制
查看答案
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
通常所说的货币资金一般包括()
·
与被审计单位有厉害关系的用户包括()。
·
根据内部审计基本准则,内部审计定义为()
·
标准无保留意见的审计报告意味着。注册会计
·
针对财务报表层次重大错报风险可采取哪些总
·
下列说法中,有关审计证据的表述错误的是(
·
顺查法
·
从审计实践看,审计依据主要按审计性质进行
·
审计报告的意见段和说明段应分别说明哪些内
·
如果无法实施存货监盘,也无法实施替代审计
热门试题
·
按获取审计证据的来源分类,可以分为()。
·
三级复核制度
·
作为收入操纵的预警信号,一般包括()。
·
在以存货内部控制目标为起点对X公司存货内
·
会计师事务所或鉴证小组成员与鉴证客户或其
·
什么是期后事项?
·
审计证据的取舍标准有()。
·
当被审计单位存在错误或舞弊行为时,被审计
·
注册会计师应当及时编制审计工作底稿,其主
·
在确定与那些适当人员沟通特定事项时,注册