多做题,通过考试没问题!
中级审计师
题库首页
>
审计师考试
>
中级审计师
评审内部控制时,认为被审计单位以下职务应分离的有()。
A、登记现金日记账与银行存款日记账
B、登记银行存款日记账与核对银行账
C、登记银行存款日记账与保管支票
D、保管支票与保管印章
E、登记现余及银行存款日记账与登记总分类账
查看答案
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
下列关于审计工作底稿的说法中,错误的是(
·
审计人员审查库存现金时,发现账面结存42
·
审计人员为了核实被审计单位列示于资产负债
·
审计人员审查银行存款余额调节表时,应审查
·
实地观察固定资产可以达到的审计目标是()
·
以下项目应在资产负债表上银行存款余额中作
·
审查资本投入业务,证实资本真实性的方法有
·
下列属于国家审计人员法律责任的有()。
·
按照《审计法》的规定,审计署每年对中央预
·
审计人员通过存货监盘、分析相关业务及费用
热门试题
·
毛利率波动意味着被审计单位可能存在的情况
·
下列对审计对象的表述,正确的是()。
·
审计证据的作用有()。
·
审计的独立性表现在()。
·
审查企业H产品,账面库存为2000吨,实
·
财务审计项目中,“截止”审计目标指的是(
·
被审计单位"销售费用明细账"记录以下费用
·
按照国家审计准则的规定,可以不进行可行性
·
审查规模较大的生产单位直接材料费,一般审
·
审计报告和审计决定书在签发之前,应经过审