多做题,通过考试没问题!
审计学
题库首页
>
大学试题(财经商贸)
>
审计学
审计方法体系包括()。
A、审核稽查方法、审计记录方法、审计评价方法和审计报告方法
B、审计规划方法、审计实施方法和审计报告方法
C、审计规划方法、审计实施方法和审计管理方法
D、审计系统检查法和审计技术
查看答案
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
试述出具无保留审计意见审计报告的条件。
·
下列选项中,货币资金的内部控制不包括()
·
审计报告用于公证,不是表达审计意见的方式
·
注册会计师王莉审计A公司应付债券时,发现
·
审计报告可以明确注册会计师的审计责任及存
·
付款循环的内部控制主要应注意?
·
注册会计师存货监盘决策的主要内容是什么?
·
审计的基本职能有()。
·
如何进行应付款项审计?
·
与()相关的内部控制的总体目标是确保与存
热门试题
·
中国注册会计师执业准则体系的框架结构?
·
常见的产品生产成本项目包括()
·
付款凭单
·
审计证据的特点包括()
·
消极的函证方式
·
注册会计师在确定各类交易、账户余额、列报
·
为了做到银行存款在财务报表上的正确截止,
·
某企业2007年已注销的坏账准备于20
·
企业会计报表审计是()的一项基本业务。
·
样本规模、可信赖程度和可容忍误差它们有何