多做题,通过考试没问题!
国际注册内部审计师考试(CIA)
题库首页
>
其他财经考试
>
国际注册内部审计师考试(CIA)
验收部门保留采购订单副本用来在确认和记录收货业务,采购订单列示了供应商的名称和订购材料的数量,该系统能够允许的可能错误是:()
A、向为经批准的供应商付款;
B、对未经批准的采购业务付款;
C、对于分批送货多付货款;
D、耽误采购的记账时间。
查看答案
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
一家公用事业公司将其大量业务置于车辆维修
·
内部审计师正在实施对某信息系统部门的经营
·
首席审计执行官得知一位助理内部审计师向其
·
以降低或控制风险为目的的期货交易活动称作
·
以下哪一项关于舞弊调查的工作底稿记录的
·
哪种类型的证据在评价应收账款回收的可能性
·
在风险评估过程中,CAE最恰当的做法是
·
货币单元抽样比比率估算分析更加有效的情况
·
内部审计师近期接到一个来自于营销部门经理
·
某组织正在进行变革,采用一种使其质量控制
热门试题
·
下列选项中,属于内部审计师的咨询功能而不
·
下列描述中,关于有说服力的证据描述最准确
·
SOX法案中规定的,负责指定、偿付和监督
·
在对银行审计的过程中,内部审计师发现贷款
·
在建立赊销环节的内部控制时,管理层收到了
·
以下哪项最恰当地描述了内部审计师审查内部
·
以下恰当地阐述了内部审计活动不参与系统开
·
关于内部审计师开发垂直流程图的原因的说法
·
根据《标准》,内部审计师有责任协助发现舞
·
某慈善机构的许多基金筹措都是通过电话捐款