多做题,通过考试没问题!
国际注册内部审计师考试(CIA)
题库首页
>
其他财经考试
>
国际注册内部审计师考试(CIA)
一家公用事业公司将其大量业务置于车辆维修,为了减少车辆被盗或损失的风险,应采取的内部控制措施是:()
A、增加监控系统和治安人数。
B、审查保险范围的充分性。
C、对车辆进行实物盘点并将结果与财务部门记录相核对。
D、将车辆存放在安全的场所,开走和返回都要经过保管员的批准。
查看答案
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
以下哪项内容说明了让员工参与控制自我评
·
下列内部审计师的行为中,违反了内部审计师
·
管理层要求审计推广费用的有效性。销售部已
·
审计委员会最有可能参与对以下哪项内容的审
·
根据《框架》的规定,正在评价公司风险管理
·
如果内部审计部门之外的另一部门负责审查某
·
在对银行的投资和放贷活动的审计中,以下程
·
现场审计工作已确定了许多重要审计发现。原
·
首席审计执行官对制定内部审计活动的人力资
·
在业务计划阶段,制定高层次的流程图的作用
热门试题
·
在远程计算机中心,管理者安装了自动进度安
·
一个员工向多个管理者汇报工作属于在哪种组
·
某CIA由于原公司裁员而失业,在同一行业
·
某内部审计师负责监督应付账款但在开展该业
·
以下哪项活动不会削弱内部审计师的独立性
·
工作底稿为审计报告提供了书面支持,以下哪
·
内部审计是一项充满活力的职业,下列对内部
·
在实施审计的过程中,内部审计师的下列哪些
·
以下不会削弱内部审计师独立性的活动的是
·
几个级别的经理都对营销部门的审计结果感兴