多做题,通过考试没问题!
内部控制与内部审计
题库首页
>
其他财经考试
>
内部控制与内部审计
我国《行政事业单位内部控制规范(试行)》适用于()。
A、各级党的机关
B、人大机关
C、行政机关
D、政协机关
E、事业单位
查看答案
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
根据《内部控制审计指引》,内部控制可能存
·
大数据包含以下哪些特征?()
·
合同控制属于业务层的内部控制活动
·
以下关于企业风险管理的描述中,正确的有(
·
“要求组织全面系统地分析、梳理业务流程中
·
语言沟通又分为()。
·
美国数学家罗伯特.维纳创始,曾经被描述为
·
当公司出现特殊的和非标准的交易或事件时,
·
根据不相容职务分离原则,请购商品和劳务应
·
组织架构可以为企业提供精神支柱
热门试题
·
根据《内部控制审计指引》,内部控制审计的
·
独立式文本比混合式文本,能更好体现企业管
·
如果一项错报单独或连同其他错报可能影响财
·
根据我国《企业内部控制基本规范》,企业内
·
国际上内部审计面对的三大挑战是()。
·
内部控制的设计形式有()。
·
“导致固定资产的折旧、转让等业务违反国家
·
实物保护控制主要方法有()。
·
根据成本效益原则,内部控制应当与企业经营
·
为保护企业资产、物资及会计账表等实物的安