多做题,通过考试没问题!
国际注册内部审计师考试(CIA)
题库首页
>
其他财经考试
>
国际注册内部审计师考试(CIA)
以下哪项控制有助于防止向卖方多付货款?()
A、在付款时审查并取消辅助性文档
B、要求支票签署人直接将支票邮寄给卖方
C、对每项开支审查入账情况
D、在从卖方订购材料之前审批采购订单
查看答案
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
在决定销售记录是否有效的过程中,下列的哪
·
在对银行审计的过程中,内部审计师发现贷款
·
某内部审计师在参与一项审计活动时陷入一个
·
在业务计划阶段,制定高层次的流程图的作用
·
某组织的员工新招收一批员工,员工均为下岗
·
内部审计师在实施内部审计时最有可能影响其
·
为了确定所有的返工产品都得到生产工程师的
·
关于库存评价的风险模型一定包括:()
·
审计师正在公司厂房对放射性物质采购、分配
·
某金融机构的内部审计师正在对该机构的投资
热门试题
·
确认业务应该熟练地、以应有的职业审慎性
·
内部审计师正在实施对某信息系统部门的经营
·
如果管理层没有为组织建立风险管理流程,内
·
某加工企业最近经常面临销售质量不达标而被
·
首席审计执行官被任命参加一评估外部审计师
·
下列关于内部审计师审查组织现存风险管理、
·
下列关于审计师运用非统计抽样的说法正确的
·
《标准》规定,内部审计师在审计过程中应保
·
A和B公司最近进行了合并。审计委员会要求
·
观察作为被审计人员经常使用的审计技术,关